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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好! 我們在今年1月支付了一筆房租費(fèi)5000,我做的分錄是:借:管理費(fèi)用-房租 5000 貸:銀行存款 5000 3月份收到了這筆退款,我應(yīng)該怎么做帳呢?謝謝!



借:銀行存款
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2024 07/01 17:44

84784997 

2024 07/01 17:54
好的,管理費(fèi)用可以記在貸方嗎?

家權(quán)老師 

2024 07/01 17:56
不行的,系統(tǒng)取數(shù)不正常的

84784997 

2024 07/01 17:58
一般哪些科目是記借方的負(fù)數(shù)呢?

家權(quán)老師 

2024 07/01 17:59
損益類科目的發(fā)生額都是使用負(fù)數(shù)紅沖
