問題已解決
#提問#1月份收到一張專票3萬,6月份全額紅沖了3萬,重新開了一張5千的發票給我們,另外25000退回給我們了,紅沖發票會計分錄怎么做



你好,當時做了成本費用的嗎?如果是的話,借銀行存款,
借管理費用負數
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
2024 07/01 17:57

郭老師 

2024 07/02 10:29
借銀行存款,其他應付款借管理費用負數貸應交稅費,應交增值稅進項轉出借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款

#提問#1月份收到一張專票3萬,6月份全額紅沖了3萬,重新開了一張5千的發票給我們,另外25000退回給我們了,紅沖發票會計分錄怎么做
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容