問題已解決
小規模企業有跨境收入,在增值稅申報表里是否應把跨境收入的數據填在第13和14欄出口免稅銷售額中?已在電子稅務局上做了跨境備案,但是第13和14欄是灰色狀態,填不了數據,這是怎么回事?



小規模企業有跨境收入,應把跨境收入的數據填在增值稅申報表的第13和14欄出口免稅銷售額中。
如果已在電子稅務局上做了跨境備案,但第13和14欄是灰色狀態填不了數據,可能是系統問題??梢試L試點擊上面的清除或者清零按鈕,然后重新進入系統再試一下。若仍無法解決,可能需要與專管員聯系,因為灰色部分是否需要錄入數據可能是由專管員設定的。
根據《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》填寫說明,第13欄“出口免稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額;第14欄“其中:其他增值稅發票不含稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為,在增值稅發票管理系統開具的增值稅專用發票之外的其他發票銷售額。
2024 07/03 14:41

84785038 

2024 07/03 17:11
我剛打了稅局的電話,稅局這邊說是需要在減免稅明細表中的免稅項目填入數據后相關的數據會代入到增值稅申報主表中,但我試了也不行

樸老師 

2024 07/03 17:13
是不是系統問題呢
