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我們有一筆應收賬款,對方給我一張銀行承兌匯票,我計入的科目應該是 借:應收票據 貸:應收賬款 如果我再把這張票據背書轉出去就是 借:應付賬款 貸:應收票據? 我看我們主辦會計做的賬,收到票據的時候是 借:銀行存款 摘要備注:收到背書票據 貸:應收賬款 這么是錯的吧?如果承兌了到賬銀行就可以這么做對嗎?

84785006| 提問時間:2024 07/04 11:14
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,是的,你的才是對的
2024 07/04 11:14
84785006
2024 07/04 11:16
她把5月都結轉結轉損益了,要改賬怎么改?
微微老師
2024 07/04 11:18
您好,將她之前的分錄做負數,然后再更正即可。
84785006
2024 07/04 11:22
我現在做6月的賬,用的金蝶軟件我自己想法是科目借:應收票據貸:銀行存款 對嗎? 老師你說的是負數沖紅,借:銀行存款 負數 貸:應收賬款 負數 再做正確分錄 借:應收票據 貸:應收賬款
微微老師
2024 07/04 11:28
您好,你這樣做也是可以的
84785006
2024 07/04 11:30
收到或者存出銀行匯票或本票通過應收應付票據科目核算還是其他貨幣資金科目?
微微老師
2024 07/04 11:32
你好,商業(yè)承兌匯票,銀行承兌匯票是通過應收票據核算 銀行匯票,本票是通過其他貨幣資金科目核算的
84785006
2024 07/04 11:34
支票通過銀行存款科目核算?
微微老師
2024 07/04 11:36
支票通過銀行存款科目核算
84785006
2024 07/04 11:37
謝謝老師
微微老師
2024 07/04 11:38
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