問題已解決
老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經抵扣,但是5月份對方把它紅沖了,之后又開了一張正確的,這個要怎么處理做賬



那么5月原分錄紅沖,然后重新正常做賬
2024 07/05 11:39

家權老師 

2024 07/05 12:15
取得紅字發票紅沖的時候,只是進項稅做進項轉出,其他科目金額負數。類似下邊
借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
應付賬款 負數

老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經抵扣,但是5月份對方把它紅沖了,之后又開了一張正確的,這個要怎么處理做賬
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