問題已解決
你好老師,學校預收的學費 借 銀行存款 1000貸預收學費 名字 1000 ,后期沒上完退費 做賬是 借預收賬款 200 銀行存款200 產生的收入開發票 800,正常左右 借預收賬款 800 貸 主營業務收入 應交稅費,這樣做對嗎



這樣的賬務處理在一般情況下是正確的。
預收學費時,借記“銀行存款”,貸記“預收學費(某某名字)”,反映了學校預先收到的款項。
后期退費,借記“預收賬款”,貸記“銀行存款”,沖減了之前預收的款項。
產生收入并開發票時,借記“預收賬款”,貸記“主營業務收入”和“應交稅費”,將預收賬款中對應的已實現收入部分進行結轉,并確認收入和相關稅費,符合會計準則和財務處理的原則。
2024 07/10 11:18

84784963 

2024 07/10 11:20
好的老師,學校收費一般收3個月,是不是確定不退費的孩子可以開票,如果不穩定的孩子放在預收賬款科目也是對的,一直上的可以直接確認收入 開票嗎

樸老師 

2024 07/10 11:24
同學你好
對的
是這樣的
