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供應商業務員給我們推薦客戶,我們需要私下給這個業務員提成。業務員讓我們把提成對公打到他私人公司的公戶,然后給我們開了家具和空調的專票。 因為其實這款是提成,但我們收的是固定資產類發票,一套帳,應該怎么入賬好?

84784968| 提問時間:2024 07/11 09:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況的處理需要謹慎,因為業務實質與所取得的發票內容不符,存在一定的稅務風險。 但基于您目前的情況,如果要在一套賬中處理,可以考慮以下方式: 首先,按照發票內容入賬固定資產: 借:固定資產 - 家具/空調 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 然后,將支付給業務員的提成作為一種費用處理,但需要有合理的解釋和憑證支持: 借:銷售費用 - 業務拓展費 貸:銀行存款
2024 07/11 09:53
84784968
2024 07/11 10:25
但銀行流水只支付了固定資產那筆,不會再給業務拓展費。我們是電梯行業,其實這筆是供應商給我們的返利30,供應商不會給我們實質錢,他讓我們抵扣其他項目款30。然后這個返利30,其實是我們20和業務員分10的。我們項目抵扣了30,所以我們需要支付10現錢給業務員,業務員開了票給我們。那這個錢,能不能進被抵扣的項目成本里?
樸老師
2024 07/11 10:35
同學你好 這個有發票可以的
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