問題已解決
員工的提成怎么做賬務處理



你好!計入工資核算個稅
2018 05/07 13:27

84785011 

2018 05/07 13:29
分步驟寫一下具體的分錄老師,員工為銷售部門的員工。

QQ老師 

2018 05/07 13:30
你們提成和工資一起發放吧? 1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款

84785011 

2018 05/07 13:31
不是隨工資一起發放,是員工自己申請了,直接付。

QQ老師 

2018 05/07 13:40
有費用類發票嗎?單獨的不好做,可以單獨申請但是合并工資一起發,

84785011 

2018 05/07 13:41
只有老板簽過字的員工提成申請明細表,和一張銀行付款單。

QQ老師 

2018 05/07 13:43
拿著提成等于是稅后的了,向老板建議這樣你們承擔員工個稅不合適

84785011 

2018 05/07 13:46
好的,那我根據現有的原始單據,做什么樣的分錄入賬呢?老師。

QQ老師 

2018 05/07 13:50
只可以做應付職工薪酬 貸:銀行存款

84785011 

2018 05/07 13:52
借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 那我們在付工資的時候,最后余額會不平吖。

QQ老師 

2018 05/07 13:53
當月計提工資時接進去這一款計入相關費用就可以,還要計提個稅

84785011 

2018 05/07 13:59
感覺老師的這句話不太通順,沒看明白,麻煩老師給出具體分錄。您的意思是先做一步計提,先計提提成么?計提的時候借,費用 貸,應付職工薪酬。第二步計提個稅借,費用 貸,應交稅費個人所得稅。第三步支付時借,應付職工薪酬 借,應交稅費個人所得稅 貸,銀行存款 ,這樣么?

84785011 

2018 05/07 14:00
麻煩老師再給出一下我現在需要做的分錄步驟。

QQ老師 

2018 05/07 14:02
當月付提成 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 然后當月正常發放工資時 計提工資借:××費用(管理/銷售等)貸:應付職工薪酬——工資吧之前的提成加進去明白了嗎

84785011 

2018 05/07 14:09
好像明白了,就是等到后期發放工資時先做一步計提,計提時把提成這部分金額加進去,加到借方費用里面么?貸方應付職工薪酬還是實際發放的工資數么?分錄懂了,這個金額方面還沒明白。

QQ老師 

2018 05/07 14:11
有什么不明白?

84785011 

2018 05/07 14:18
提成100。我現在借應付職工薪酬100 貸銀行存款100。實際發放工資100。第一步先計提借管理費用-工資110貸應付職工薪酬110。第二步發放工資借應付職工薪酬100貸銀行存款100。我寫的分錄對么老師?如果分錄對的話,金額對么?我不明白金額寫哪個數。

QQ老師 

2018 05/07 14:26
應該是 借管理費用-工資200貸應付職工薪酬200。

84785011 

2018 05/07 14:27
我想著提成是10了。那我的分錄是對的,然后把110改成200就可以了是吧。

QQ老師 

2018 05/07 14:29
是的
