問題已解決
老師,請問下3月工資個稅申報,與實際發放工資有誤差,意思是多申報了工資,少發放了,這種情況怎么解決



你好,那你在這個月能給他少申報嗎?如果不能的話,那你更正申報。
2024 07/11 11:02

84784974 

2024 07/11 11:04
可以呢,意思是個稅系統工資金額跟我做賬金額一致沒關系是嗎
但是3月份發放金額跟個稅3月金額不一致怎么弄

郭老師 

2024 07/11 11:07
對的是的,你后期可以調整的。

84784974 

2024 07/11 11:12
3月工資現在才發,有部分工資微信借支了,請問借支部分需要借其他應收款,貸現金嗎
發工資,工資表中借支部分能不能借其他應付款,

郭老師 

2024 07/11 11:15
發工資的時候借應付職工薪酬工資,貸其他應收款,做這個不就行了。

84784974 

2024 07/11 11:18
如果更正對稅務有沒有影響

郭老師 

2024 07/11 11:19
你好,你賬上做的沒有問題,更正沒有問題。

84784974 

2024 07/11 11:25
老師,我還是有點不明白
比如應付工資10萬,借支2萬,實際支付8萬
發放工資,借應付職工薪酬10萬
貸其他應付款-老板2萬
銀行貸款8萬,
是這樣理解的嘛

郭老師 

2024 07/11 11:26
是的,對的。改成其他應收款。當時他預支的時候,掛了其他應收款,你得充其他應收。

84784974 

2024 07/11 11:28
借支掛其他應收款,好多人都借了,是不是他們所以的明字都要分開來掛帳,如其他應收款- 姓名

郭老師 

2024 07/11 11:30
啊對的,需要這么做的。

84784974 

2024 07/11 11:39
我重新作廢更正好了,銀行實發金額都不上稅務申報的金額,不太明白怎么天發放的這部分

84784974 

2024 07/11 11:40
他們的工資或多或少
現在好幾個月了,能不能更正

郭老師 

2024 07/11 11:44
你好,你帳上是根據哪一個來做的?是你實際發放的不是嗎?只不過是申報的不一致,你只需要修改申報的數據啊。

84784974 

2024 07/11 11:53
3月份的工資我之前沒有做賬計提發放,是前兩天剛發工資,準備把他做賬到4月份去,個稅4月份的時候就已經給他申報了,3月工資表應發金額有改動,所以個稅跟實際發放金額不一致

郭老師 

2024 07/11 11:55
那你賬上只做正確的,然后修改申報表。
借管理費用工資,
貸應付職工薪酬工資,這個是按照正確的工資表來。

84784974 

2024 07/11 11:56
我之前的意思就是按正確的工資表做賬,然后把之前的個稅申報作廢重新申報
現在隔的時間長還能不能作廢了
作廢后會不會引起數據注意呀

郭老師 

2024 07/11 11:58
這個不會引起注意,如果你是申報錯誤的才有風險。

84784974 

2024 07/11 14:48
好的,一般納稅人,普票是不是沒有30萬的免稅額

郭老師 

2024 07/11 14:49
對的對的沒有這個界面。

郭老師 

2024 07/11 14:49
是的對的,沒有這個減免的。
