問題已解決
這個月已經勾選抵扣了的進項發票稅額,因為對方公司異常,不能抵扣,報表做了進項稅額轉出,補繳了稅款,怎樣做賬務處理呢



存在失控發票,企業做進項稅額轉出處理:
借:相關成本費用(跨年涉及損益科目時計入以前年度損益調整)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅
2024 07/11 21:47

84784959 

2024 07/12 08:49
可以做在營業外支出嗎

鐘存老師 

2024 07/12 08:59
可以計入營業外支出
