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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好!麻煩問(wèn)下,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸方的金額大于借方,那么需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,謝謝



您好, 這個(gè)代表是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了,財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:本年利潤(rùn)
2024 07/12 16:09

84785046 

2024 07/12 16:19
謝謝老師!還有6月沒(méi)有開(kāi)票,做了預(yù)估收入,需要做增值稅的分錄嗎,

劉艷紅老師 

2024 07/12 16:21
先計(jì)入預(yù)收賬款里面,開(kāi)了票再確認(rèn)收入
