問題已解決
老師,轉出未交增值稅借方余額,月末該怎么結轉?進項稅額轉出貸方余額,月末還怎么結轉?



全部結轉到應交稅費-未交增值稅科目
2024 07/16 16:09

84785011 

2024 07/16 16:58
但是七月交了六月增值稅后,未交增值稅科目期末余額會形成貸方負數

文文老師 

2024 07/16 17:31
三級明細全部結轉到未交增值稅后,還是貸方負數

84785011 

2024 07/17 10:35
謝謝,已經解決了

文文老師 

2024 07/17 10:37
好的,祝你工作順利!
