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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,應(yīng)付職工薪酬貸方有尾數(shù)差異,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)到把尾數(shù)調(diào)到利潤(rùn)表內(nèi)呢?



同學(xué)你好
多計(jì)提了那就沖減多計(jì)提的
借應(yīng)付職工薪酬
貸成本或者費(fèi)用科目
2024 07/23 12:57

84784976 

2024 07/23 12:58
新公司沒(méi)有成本,費(fèi)用的話沖哪一塊的費(fèi)用!

樸老師 

2024 07/23 13:00
那就是管理費(fèi)用了哦

84784976 

2024 07/23 13:00
管理費(fèi)用需要設(shè)一個(gè)二級(jí)科目嗎?薪酬尾數(shù)調(diào)整?

樸老師 

2024 07/23 13:03
同學(xué)你好
不是
就是沖減計(jì)提工資的分錄哦
計(jì)提工資的時(shí)候用什么科目這個(gè)就用什么科目

84784976 

2024 07/23 13:05
計(jì)提的時(shí)候
管理費(fèi)用-工資
下面就是公積金社保了

84784976 

2024 07/23 13:07
老師,計(jì)提的時(shí)候是這個(gè)分錄

樸老師 

2024 07/23 13:20
那你就沖管理費(fèi)用工資
