問題已解決
上月暫估入庫,且庫存商品全部售出,這個月收到了部分發票,怎么做賬



你好!現在你是要做這個月的帳嗎
2024 07/23 14:31

84785038 

2024 07/23 14:32
對的,上個月我是借:庫存商品 10萬 貸 應付賬款-暫估10萬,商品全部賣出去了,借:主營業務成本 10萬 貸:庫存商品10萬,這個月收回來了3+5萬的發票,這個月我該怎么做賬

宋生老師 

2024 07/23 14:33
你好!你紅字沖減暫估的,然后再按發票重新做

84785038 

2024 07/23 14:34
成本什么的需要再結轉啥的嗎

宋生老師 

2024 07/23 14:34
你好!如果有差額可以結轉差額

84785038 

2024 07/23 14:37
這一步不太明白

宋生老師 

2024 07/23 14:38
你好!這個是誰給你的,我也沒看懂

84785038 

2024 07/23 14:42
網上搜的資料,我也沒看懂,老師能麻煩寫一個暫估出庫和收到發票具體的,完整流程的分錄嗎

宋生老師 

2024 07/23 14:52
你好!其實你做的這個就沒問題
借:庫存商品 10萬 貸 應付賬款-暫估10萬,商品全部賣出去了,借:主營業務成本 10萬 貸:庫存商品10萬
收回來發票的時候
借借:庫存商品 -10萬 貸 應付賬款-暫估-10萬
然后又按發票重新做
借:庫存商品 10萬 貸 應付賬款

84785038 

2024 07/23 14:53
發票沒有收回來10萬,只收回了8萬,借:庫存商品 -10萬 貸 應付賬款-暫估-10萬這個是全沖10萬還是沖8萬?

宋生老師 

2024 07/23 14:54
你好!你可以先充8萬

84785038 

2024 07/23 14:55
然后還有其他需要注意,或者需要做財務處理的地方嗎

宋生老師 

2024 07/23 14:56
你好!這個其他的就看有沒有進項啥的,需要抵扣
