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日后期間對財務報告復核是否正確:甲代乙采購原材料1噸,每噸收100手續費,采購價款1900,收取以2000,甲按2000確認收入,1900結轉成本 1.處理錯誤: 個人理解應以實際價款1900確認收入,是否正確? 借:銀行存款2000 貸:主營業務收入1900 銀行存款100 2.若為重大差錯,對營業收入和營業利潤的影響? 我認為對營業收入的影響應為:-(2000-1900)=-100(原來多入賬了100的收入) 但是答案這筆對收入的影響時:-(2000-100)=-1900(即原差錯導致因故而收入多確認1900,這是為什么全都不算了?是我上面的會計處理不正確嗎?)

84784967| 提問時間:2024 07/23 15:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,因為”甲代乙“ 這個只確認手續費部分100收入的,賬上2000收入,多了1900
2024 07/23 15:43
84784967
2024 07/23 19:47
“個人理解應以實際價款1900確認收入,是否正確? 借:銀行存款2000 貸:主營業務收入1900 銀行存款100” 這部分是不對嗎?不需要確認? 這部分的正確分錄您能寫一下嗎?
廖君老師
2024 07/23 19:53
您好,好的 受托方的賬務處理 在收到商品時: 借:受托代銷商品 1900 貸:受托代銷商品款1900 對外銷售代銷商品時: 借:銀行存款2000 貸:受托代銷商品2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 收到委托方開具的增值稅專用發票時: 借:受托代銷商品款 1900 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 1900 結轉應收代銷手續費收入時: 借:應付賬款 100 貸:其他業務收入100 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 結算剩余款項時: 借:應付賬款 1900 貸:銀行存款1900
84784967
2024 07/24 13:02
老師,我又看了一下,這個屬于委托代銷么?甲是受乙委托采購原料,之后就給到甲,收取手續費100,如果是這樣的話,分錄還是“委托代銷商品”嗎? 甲購買受托材料: 借:原材料1900 貸:銀行存款1900 給到乙: 借:銀行存款2000 貸:原材料1900 其他業務收入100 不是應該這樣做賬么?
廖君老師
2024 07/24 13:10
您好,不好意思,我也回看信息了,只是代采購,不是代銷, 上面科目我覺得換一個更好 甲購買受托材料: 借:其他應收款 1900 貸:銀行存款1900 給到乙: 借:銀行存款2000 貸:其他應收款?1900 其他業務收入100
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