問題已解決
老師,營業外收入如果是免企業所得稅的話填寫在匯算清繳的哪里呢



您好,這個不用調呀,你做了賬直接計入收入,交稅了呀
2024 07/26 20:25

84785010 

2024 07/26 20:25
這筆是政府補貼的地款,如果免稅計入什么科目呢?

劉艷紅老師 

2024 07/26 20:27
這個是不征收增值稅,計到營業外收入,申報企稅

84785010 

2024 07/26 20:27
也免企業所得稅的

劉艷紅老師 

2024 07/26 20:28
你的意思你入營業外收入了,現在要調減,退稅,是吧

84785010 

2024 07/26 20:29
不是的,季度申報的時候就到利潤總額根本季度不用交企業所得稅,但是匯算清繳的時候需要了啊,你不知道嗎

劉艷紅老師 

2024 07/26 20:31
在納稅調整那個表的其他第32行調增

84785010 

2024 07/26 20:32
無語無語。。。。。。

劉艷紅老師 

2024 07/26 20:34
營業外收入和營業外支出匯算清繳需要填寫在《企業所得稅月(季)度申報表》的“營業外收入項目”欄和“營業外支出項目”欄,以及附表2-2的“營業外收入”欄和“營業外支出”欄。就是那個A105000表里邊的營業外收入項目

劉艷紅老師 

2024 08/26 13:43
《企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(簡稱《主表》)的“營業外收入”具體反映在《收入明細表》(附表一(1))第17行“營業外收入”項下的相關項目內。
