問題已解決
出差住宿費2035.84專票,實報銷1035 .84進項稅額要轉出嘛



同學,你好
不用轉出的
2024 07/29 10:37

84784974 

2024 07/29 10:38
按實際抵扣嘛,

小菲老師 

2024 07/29 10:38
同學,你好
嗯嗯,是的

84784974 

2024 07/29 13:34
銀行存款是出1035.84,嘛

小菲老師 

2024 07/29 13:34
同學,你好
嗯嗯,是的

84784974 

2024 07/29 13:35
借方怎么做,做呀,

小菲老師 

2024 07/29 13:35
同學,你好
借:管理費用-差旅費? ?1035.84-發票上面的稅額
應交稅費-應交增值稅-進? 發票上面的稅額
貸:銀行存款1035.84
