問題已解決
你好,餐飲公司,收到其他單位開給我們的發票,開票明細是餐費收入。應該怎么做分錄



借主營業務成本貸銀行存款。
2024 08/05 10:27

84784959 

2024 08/05 10:29
好的,摘要怎么寫呢?

郭老師 

2024 08/05 10:30
結轉某某項目或者業務成本。

84784959 

2024 08/05 10:31
我們公司開給其他公司,開票明細,也是餐飲收入,,分錄是主營業務收入?
我有個疑問,購進發票有餐費收入,銷售發票有餐費收入,,能舉個例子說明一下嗎

郭老師 

2024 08/05 10:32
借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費。
外購借主營業務成本貸銀行存款,
你自己忙不過來的,是餐飲收入的,可以找外面的買進來再給他提供就是。

84784959 

2024 08/05 10:33
好的 ,明白了

郭老師 

2024 08/05 10:34
不用客氣,工作愉快。

84784959 

2024 08/05 10:37
老師,收到以下開票明細的發票,怎么做賬:
經紀代理服務*標書費
*鑒證咨詢服務*標書費
*研發和技術服務*專業技術服務
娛樂服務*娛樂服務
*其他咨詢服務*贊助費
*勞務*餐具清洗、消毒、配送
*勞務*修理修配勞務

郭老師 

2024 08/05 10:38
主營是什么業務的?

84784959 

2024 08/05 10:40
開餐飲的,旗下還有2家分公司。多余的蔬菜還用來銷售的

郭老師 

2024 08/05 10:41
標書費的借,銷售費用貸、銀行存款、
娛樂服務是什么業務發生的?
專業技術服務是哪個部門發生的?
餐具消毒配送做銷售費用
修理修配根據使用部門。

84784959 

2024 08/05 10:46
老師,有個員工不造工資了,但是社保又繼續在買著,那我報工資薪金個稅的時候,該怎么報呢?本期收入那里該寫0還是寫多少呢?

郭老師 

2024 08/05 10:49
你好,你賬上做的多少?你申報的數據多少?現在**是違法的。

84784959 

2024 08/05 10:52
也就是工資不發了,社保必須馬上停?
那本期收入填社保的個人承擔金額可以嗎?

郭老師 

2024 08/05 10:53
是的對的是的對的,
那你賬上得給他做工資才行。

84784959 

2024 08/05 10:54
賬上工資就做,社保個人承擔部分金額,可以嗎

郭老師 

2024 08/05 10:56
可以的,沒有問題,可以的可以的
