問題已解決
老師,供應商開的紅沖發票,沖的是去年的發票,我們是記入營業外收入 做到今年的損益,還是入以前年度損益調整 入去年的損益



你好,建議做以前年度損益調整。
2024 08/05 15:18

84784952 

2024 08/05 15:45
那銷售方呢,是做今年還是做以前年度損益調整

郭老師 

2024 08/05 15:46
你好,我以前年度損益調整或者主營業務收入都行

84784952 

2024 08/05 15:55
那購買方也是可以做到今年,做營業外收入?

郭老師 

2024 08/05 15:56
不可以
做以前年度損益調整,匯算清繳納稅調增。

84784952 

2024 08/05 16:04
那為什么銷售方可以做今年,購買方不可以呢

郭老師 

2024 08/05 16:05
你好,因為你這個跨年了,涉及到損益類的,去年的需要納稅調增。他是銷售方,銷售方如果用以前年度損益調整,他的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。為了達到一致,他可以直接做到今年。
