問題已解決
老師,我7月份紅沖6月份100萬發票,導致7月銷售發票是負數,我還要結轉稅費?



您好,這個是負數,你直接做進項負數分錄就可以
2024 08/08 13:09

84785043 

2024 08/08 13:11
我是銷項發票,不是進項

劉艷紅老師 

2024 08/08 13:13
我的意思是你的銷項做負數分錄就可以了

84785043 

2024 08/08 13:13
不用結轉對?

劉艷紅老師 

2024 08/08 13:15
是的,這個不用結轉的

84785043 

2024 08/08 13:17
可不結轉,增值稅-銷項稅額不平

劉艷紅老師 

2024 08/08 13:18
你沖減的是現有的收入和稅費呀

84785043 

2024 08/08 13:20
沖了,怎么是這樣

84785043 

2024 08/08 13:20
老師看下

劉艷紅老師 

2024 08/08 13:29
沖是這樣做的,沒有問題

劉艷紅老師 

2024 08/08 13:29
你是因為這個月沒有進項,所以是這樣的

84785043 

2024 08/08 13:31
所以本月不用結轉對?

劉艷紅老師 

2024 08/08 13:39
對呀,這種不用結轉的
