問題已解決
老師您好!我是農民專業合作社,采用農民專業合作社會計制度,1、本月收到撂荒地整治補助款10萬元,會計分錄如下,借銀行存款,貸專項應付款,本月支付撂荒地整治挖機費3萬元,會計分錄,借其他支出,貸銀行存款,同時借,專項應付款,貸其他收入,請老師指導一下,這樣做對嘛?



你好,同學
1、借銀行存款
貸專項應付款
2、借其他支出
貸銀行存款
3、借專項應付款
貸其他支出
2024 08/11 16:03

84785029 

2024 08/11 16:12
為什么貸方是其他支出

冉老師 

2024 08/11 16:14
因為相當于拿這筆錢支付,自己沒有實際支出,所以沖減第二筆的支出

84785029 

2024 08/11 16:17
專項應付款不用結轉到收入嗎

冉老師 

2024 08/11 16:24
專項應付款不用結轉到收入嗎
不用的

84785029 

2024 08/11 16:24
可是審計老師讓結轉到收入里

冉老師 

2024 08/11 16:25
老師以前審計的時候,是沖減支出

84785029 

2024 08/11 16:26
你們老師的回答,也是一個人和一個人的不一樣

冉老師 

2024 08/11 16:27
很抱歉,可能實務中操作的情況不同
老師以前審計的時候,因為這個不是自己的錢支出的,所以不能計入支出,和收入
