問題已解決
你好 老師成本暫估次月怎么做賬務處理?



次月收到發票才沖暫估
2024 08/12 09:49

84784995 

2024 08/12 09:52
這還上月做的暫估,次月全部都收到發票的

84784995 

2024 08/12 09:52
6月暫估,七月收到發票

家權老師 

2024 08/12 09:53
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商

84784995 

2024 08/12 09:58
普票是不是只做一筆,借:應付賬款 暫估,貸 應付賬款供應商?

家權老師 

2024 08/12 10:00
是的,不需要體現進項稅就行
