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原應付賬款1000萬,現用300萬解決了,差額700萬需確定營業外收入嗎?請問這個營業外收入,要在本期全額繳納企業所得稅嗎?這個應付賬款方沒有什么風險對吧 請問對方作為營業外支出可以稅前扣除嗎?



可以做營業外收入。這個營業外收入需要交所得稅,合并到你單位的利潤里面。這個實際業務的沒有風險的,對方做壞賬,你單位正常經營沒有破產的,他是不能抵扣所得稅的。
2024 08/16 08:15

原應付賬款1000萬,現用300萬解決了,差額700萬需確定營業外收入嗎?請問這個營業外收入,要在本期全額繳納企業所得稅嗎?這個應付賬款方沒有什么風險對吧 請問對方作為營業外支出可以稅前扣除嗎?
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