問題已解決
七月計提并繳納了社保,七月份的工資還沒有計提,本月計提并發放工資的會計分錄怎么寫謝謝



你好!分錄仍然是一樣的,只是看先做哪一步而已了
1.計提工資
借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資
2.發放工資
借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
應交稅費-個人所得稅
其他應付款-個人負擔社保公積金,
3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保
4.支付社保
借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款
5.繳納個稅
借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
2024 08/16 09:03

84784952 

2024 08/16 09:06
繳納社保不是借其他應收款嗎

宋生老師 

2024 08/16 09:07
你好!其他應收,其他應付都是可以的

84784952 

2024 08/16 09:08
借貸方向是一樣的嗎

宋生老師 

2024 08/16 09:12
你好,是的,是一樣的。一個是先付,再從工資扣,就是其他應收款
一個是先從工資扣,再付,計入其他應付款

84784952 

2024 08/16 09:31
上月計提并繳納社保我們是
借:管理費用社保費4278.96
貸:應付職工薪酬-社保費4278.96
借:應付職工薪酬-社保費4278.96
其他應收款-個人承擔社保部分1767.72
貸:銀行存款6046.68
那我們計提并發放七月工資的分錄是
借:管理費用19307.62(應發工資)
貸應付職工薪酬-工資19307.62
發放:借:應付職工薪酬-工資19307.62
貸:銀行存款17539.9
其他應收款-個人承擔部分1767.72是這樣嗎老師

宋生老師 

2024 08/16 09:34
你好!是的,就是這樣了
