問題已解決
我發現之前那個人申報去年的企業所得稅和去年的財務報表信息錯了,我需要做更正申報嗎更正的話,會有滯納金或者處罰嗎



更正申報補稅就有滯納金的,不會罰款
2024 08/26 11:46

84784948 

2024 08/26 11:47
不更正可以嗎

家權老師 

2024 08/26 11:50
必須要更正一致的,不然申報錯誤要罰款的

84784948 

2024 08/26 12:01
他這里的營業外收入是減免的增值稅,是按3%計算的,那我做賬也是按3%計算增值稅嗎

家權老師 

2024 08/26 14:07
做賬是按實際減免的1%計算增值稅,不交稅就轉入營業外收入

84784948 

2024 08/26 14:50
小規模增值稅不是有優惠么,為啥還是按3%計算啊,而且計入營業外收入后也是按3%,這樣企業所得稅要多交一些。公司做得賬是按1%入賬,跟申報表的稅費和營業外收入對應不上,咋搞啊
差異不用管嗎
只做外賬的哦

家權老師 

2024 08/26 14:51
不需要管申報差異,做賬你只需體現實際免交的1%

84784948 

2024 08/26 14:56
這個是去年申報的,利潤總額沒填,這樣可以的嗎

家權老師 

2024 08/26 14:57
明顯就是錯誤的呀,有收入怎么會沒有利潤總額呢?

84784948 

2024 08/26 15:02
更正的時候要不要考慮增值稅減免的稅額891.09元啊
利潤總額是填11702.97,還是填12594.06元呀

家權老師 

2024 08/26 15:03
直接按你上年的利潤表本年累計數據填報,

84784948 

2024 08/26 15:10
23年才開通稅務的,只有第四季度有金額,前面幾個季度都是零申報的

84784948 

2024 08/26 15:10
考慮減免的增值稅嗎,考慮的話,是按1%還是按3%啊

家權老師 

2024 08/26 15:12
前邊說的,按實際免交的1%

84784948 

2024 08/26 15:16
第四季度利潤總額要減掉第四季度增值稅減免的金額嗎

家權老師 

2024 08/26 15:19
是營業收入要減去減免的1%的稅金,利潤總額不變

84784948 

2024 08/26 15:22
要減去費用18000元嗎

84784948 

2024 08/26 15:24
29702.97-297.03-18000=利潤總額11405.94元

家權老師 

2024 08/26 15:26
利潤總額不變的。就是以前利潤表的金額,只是調整營業收入的金額

84784948 

2024 08/26 15:34
不懂他們啥都沒做的,沒有利潤表所以我就按他們申報表的內容建賬,只做外賬

家權老師 

2024 08/26 15:35
財務交接需要有財務報表,以前做的會計憑證,不能不白的交接了,不然沒法做賬
