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債務重組賬怎么做的,怎么做記賬憑證



你好,債務重組要看具體是什么業務,發生了什么事才能夠做對應的科目。
是以什么形式,用什么資產重組
2024 09/03 09:39

84784986 

2024 09/03 09:46
債權人,固定資產

宋生老師 

2024 09/03 09:47
你好,你們具體是用什么抵減了什么?
債務重組是很復雜的,你要盡量說清楚。
就寫7個字,老師真沒辦法確定該怎么做。

84784986 

2024 09/03 09:49
銷售固定資產和銀行存款來抵減債務

宋生老師 

2024 09/03 09:53
你好,這個先做固定資產清理
1.固定資產轉入清理
借:固定資產清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?固定資產減值準備
貸:固定資產
2.發生的清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:應收賬款等
貸:固定資產清理
? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
4抵減應付款
借,應付賬款
貸,應收賬款,銀行存款。

84784986 

2024 09/03 09:57
要是有壞賬怎么做

宋生老師 

2024 09/03 09:57
你好,你說的壞賬跟上面的業務有什么關系?

84784986 

2024 09/03 09:57
就是這個,我看不懂

宋生老師 

2024 09/03 09:58
你提供的這個看不清啊。

84784986 

2024 09/03 10:01
就是我下面那個圖就是我的原始憑證,上面那個圖是正確的記賬憑證,我看不懂那個記賬憑證怎么填寫的

宋生老師 

2024 09/03 10:03
你好!你是對哪一個科目有疑問。

84784986 

2024 09/03 10:09
壞賬準備還有投資收益

宋生老師 

2024 09/03 10:15
你好!壞賬這個金額,光看給的條件確實是對不上,2個數據的差額是37160
估計害得要有其他數據才能確定

宋生老師 

2024 09/03 10:15
投資收益是借貸方相減的差額
