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問題已解決

老師下午好!請問免稅農產品購進可以抵扣的進項稅額=商品原值*9%,1:商品入賬時,借:庫存商品91000元,應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額9000元,貸:應付賬款10萬元。2:抵扣時:借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額9000元,貸:應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額9000元。確認收入時:借:應收賬款12萬,貸:主營業務收入110091.74元,應交稅費——應交增值稅——銷項稅額9908.26元。老師是這樣做分錄嗎?麻煩幫忙看看前后分錄之間的關聯有問題嗎?

84785031| 提問時間:2024 09/04 15:50
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,正確的,然后再做一個結轉成本的,借主營業務成本 貸庫存商品91000。
2024 09/04 15:53
84785031
2024 09/04 16:02
老師您好!我現在遇到一下問題,是待認證進項稅額與稅務系統可以抵扣的對不上,可能前期入賬時,直接這樣做了分錄,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬元。有的是按上面做分錄,有部分就是按這樣做分錄的,所以導致系統可以抵扣的稅額多,現在賬面上可以抵扣的少,我能不能這樣補做分錄?借:庫存商品-10萬,借:應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額10萬。
郭老師
2024 09/04 16:05
可以的,可以這么做的。
84785031
2024 09/04 16:06
比如待認證進項稅額是差了10萬元
郭老師
2024 09/04 16:06
可以的,可以這么做的。
84785031
2024 09/04 16:07
老師您好!這樣沖減了商品的價值,再補做了待認證進項稅額,憑證后面需要附什么單據呢?
郭老師
2024 09/04 16:10
你好,沒有原始憑證自己在摘要里面寫清楚了就行
84785031
2024 09/04 16:14
老師您好!再問您一個問題,一般納稅人,商貿企業,開銷項發票是9%稅率的普票,也是這樣做分錄嗎?借:應收賬款12萬,貸:主營業務收入110091.74元,應交稅費——應交增值稅——銷項稅額9908.26元
郭老師
2024 09/04 16:15
是的,對的,是這么做的。
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