問題已解決
老師你好,請教下:公司投產施工項目,已投入使用,故已暫估入賬(計入:在建工程后,轉為固定資產),前期的工程款未支付,也未收到發票。現在收到發票,需進行工程款的支付,請問賬務需如何處理?



借應付賬款貸在建工程。借在建工程,貸固定資產,然后再做發票的,借在建工程。貸銀行存款,借固定資產,貸在建工程。
2024 09/06 09:33

84785028 

2024 09/06 09:39
暫估入賬的時候是按不含稅金額入賬的,這種情況下固定資產也需要進行相反科目的處理嗎?

郭老師 

2024 09/06 09:39
你好,也就是你固定資產金額沒有變化是嗎?如果是的話可以不用動。

84785028 

2024 09/06 09:42
暫估入賬的時候,固定資產的金額差為幾角幾分這樣,需要動嗎?

郭老師 

2024 09/06 09:42
你好,可以不用修改的。

84785028 

2024 09/06 09:46
好的。那我就應付賬款和在建工程進行紅沖下。再根據發票的金額、稅費重新入賬

郭老師 

2024 09/06 09:48
是的,對的,是這么做的。

84785028 

2024 09/06 09:48
好的,感謝老師的指導,謝謝!

郭老師 

2024 09/06 09:49
不用客氣,工作愉快。
