問題已解決
上月工資多計提了2萬多元,這個月做賬把做計提的工資部分2萬多怎么做分錄轉出來?



你好,紅沖上月多計提工資的分錄就可以,本月工資正常計提。
2024 09/07 20:52

84784989 

2024 09/07 20:55
工資里面包含生產人員的工資,結轉到生產成本的人工費是不是也要轉出來?還有研發人員的工資?紅沖具體分錄怎么寫

小敏敏老師 

2024 09/07 21:20
哪個部門多計提,就對應沖銷該部門的費用。
借:生產成本(紅字)
研發支出(紅字)
貸:應付職工薪酬(紅字)

84784989 

2024 09/07 21:25
去年也遇到一次工資計提錯誤的情況,當時我做的紅沖,就是把計提錯的月份工資用負數沖紅,然后再重新計提一次正確的工資,到今年我才發現一個問題,去年7月調整后余額表從8月份開始,也就是今年的期初數:直接人工有一個負數金額,工資有一個負數金額,我到現在都不知道是哪個地方做錯了?辛苦老師幫我分析一下原因,看是哪里的賬務處理分錄寫錯了

小敏敏老師 

2024 09/07 21:53
如果是把錯的分錄全部紅沖,再按正確的計提,應該是不會出現負數。同學方便的話可以把這兩個科目的明細賬截圖發過來看一下。

84784989 

2024 09/07 22:32
我自查了一下,多計提的工資我是按老師說的全部沖紅,再按正確的計提的。自從做了沖紅分錄后次月余額表中期初生產成本—人工費和工資都是負數,我剛看了一下明細賬,不知道是不是當時做完工產品入庫的時候是不是把當月重新計提的人工費做進去了,辛苦您幫我分析看一下

小敏敏老師 

2024 09/08 08:18
同學,我看了一下你的圖片,感覺問題出在7月完工入庫憑證上。你可以檢查一下完工入庫計算表,看下直接人工數是不是多轉了。

84784989 

2024 09/08 09:03
完工產品入庫是多結轉了,把當月重新計提的5~6月份工資里面的生產人員的人工費多算了,請問這種情況需要調賬嗎?如果是要把結轉多的生產成本—人工費負數調成正數應該怎么調整?具體賬務處理分錄請老師指導告知一下,感謝!

小敏敏老師 

2024 09/08 09:08
如果產品未出售,
借:生產成本
貸:庫存商品
如果產品已出售
借:庫存商品
貸:主營業務成本
借:生產成本
貸:庫存商品

84784989 

2024 09/08 14:35
我查出原因了,之前多計提的生產人員工資當月做了完工產品入庫,現在是不是要做一個多結轉的人工費分錄?可以和現在這個月完工產品入庫時直接減去之前多結轉的部分?還是單獨做一筆分錄?單獨做的這筆摘要欄怎么寫合適?謝謝老師指導講解一下

小敏敏老師 

2024 09/08 17:29
(1)需要沖銷多結轉的人工費分錄
(2)金額不大,可以和現在的一起做
(3)如果單獨做,摘要可以寫:調整x年x月x號完工入庫產品成本

84784989 

2024 09/08 18:46
沖銷多結轉的人工費,辛苦老師指導一下這筆業務的具體分錄怎么寫?

小敏敏老師 

2024 09/08 18:48
借:生產成本
貸;庫存商品
