問題已解決
老師,我們公司是購買方,因為業務問題上個月月底的時候開具了紅字信息表,但是對方這個月才給我們開具紅字發票,現在要申報增值稅了,我是要先按照紅字信息表做進項稅額轉出嗎



你好!是的,做轉出了
2024 09/14 14:20

84785019 

2024 09/14 14:21
那我還沒有收到發票,賬務上需要怎么處理呢

宋生老師 

2024 09/14 14:22
你好!你可以先只做進項轉出。藍字發票如何做的分錄?

84785019 

2024 09/14 14:23
藍字發票當時入的主營業務成本

宋生老師 

2024 09/14 14:23
你好!那你借主營業務成本,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

84785019 

2024 09/14 14:25
這個不需要做紅沖憑證嗎

宋生老師 

2024 09/14 14:25
你好!你拿到紅字發票,再沖

84785019 

2024 09/14 14:27
收到紅字發票后全部金額都沖主營業務成本嗎

宋生老師 

2024 09/14 14:27
你好!是的,就是這樣了

84785019 

2024 09/14 14:27
好的,謝謝

宋生老師 

2024 09/14 14:28
你好!不用客氣的了
