問題已解決
請問,自制產品成本還沒出來,已收款開票,我暫估成本是直接做一步,借:主營業務成本,貸:庫存商品,這樣嗎?只做一步庫存商品不是負數了嗎?



你好,你要做的話要先暫估庫存商品,然后再結轉。
2024 09/20 14:30

84785010 

2024 09/20 14:32
我先做,借:庫存商品,自制產品,暫估入庫貸方用什么科目啊?

宋生老師 

2024 09/20 14:32
你好,你可以借,庫存商品暫估貸,應付賬款暫估。

84785010 

2024 09/20 14:35
好的,還想問下,就是我們有個生產用電,每個月都要10萬出頭的電費,那電費已經付了,還沒開發票,那這個月電費要分攤到的已生產的產品里去,這個怎么辦?沒有發票,費用不能提前暫估進去吧?

宋生老師 

2024 09/20 14:36
你好,這個可以分攤的。你知不知道金額?

84785010 

2024 09/20 14:42
知道金額的,就是怎么做賬務處理呢?

宋生老師 

2024 09/20 14:43
你好,你可以按照所生產的產品的價值來分配。

84785010 

2024 09/20 14:44
這個是的,就是我沒有發票也可以,直接入制造費用嗎?

宋生老師 

2024 09/20 14:46
你好,是的,你能確認金額就可以。

84785010 

2024 09/20 14:46
好的 謝謝啦

宋生老師 

2024 09/20 14:50
你好,不用客氣的了。
