問題已解決
老師你好,客戶多付錢了,也不要怎么做賬務處理,我們多付錢了,供應商不退怎么做賬務處理



同學,你好
轉到營業外收入和營業外支出
2024 09/30 12:25

84784997 

2024 09/30 12:28
借和貸\'是什么

小菲老師 

2024 09/30 12:28
同學,你好
借:應付賬款
貸:營業外收入
借:營業外支出
貸:應收賬款

84784997 

2024 09/30 12:31
是上個月的,我做應收賬款貸方,現在怎么沖

小菲老師 

2024 09/30 12:31
同學,你好
借:應收賬款
貸:營業外收入

84784997 

2024 09/30 12:33
客戶不是應收賬款嗎,我上個月做應收賬款貸方,這個月客戶不要了,我怎么做

小菲老師 

2024 09/30 12:34
同學,你好
那你放在了貸方,現在沖就是放在借方

84784997 

2024 09/30 12:35
在應收賬款貸的

84784997 

2024 09/30 12:36
你前面回答是反的嗎

小菲老師 

2024 09/30 12:38
同學,你好
我第一次的回答是按照正常情況回答的,應收余額一般在借方
借:營業外支出
貸:應收賬款
第二次回答,是根據你的表述,我做應收賬款貸方
借:應收賬款
貸:營業外收入

84784997 

2024 09/30 12:45
是這樣的上個月銷售款多收了190.3元,\'我做應收賬款貸方,這個月又銷售要沖190元,3元不要了,借:應收賬款,貸:主營業務收入,這190和3元我怎么處理

小菲老師 

2024 09/30 12:47
上個月銷售款
借:應收賬款??190.3
貸:主營業務收入??190.3
這個月又銷售要沖190元
借:應收賬款? -190
貸:主營業務收入? -190
差額0.3
借:應收賬款? -0.3
借:營業外支出? 0.3

84784997 

2024 09/30 12:47
老師我怎么做

84784997 

2024 09/30 12:51
多收了3元

84784997 

2024 09/30 12:51
不是少收

84784997 

2024 09/30 12:52
上個月做做應收賬款貸方了

小菲老師 

2024 09/30 12:53
同學,你好
這么做
借:應收賬款? -0.3
借:營業外支出? 0.3

84784997 

2024 09/30 12:55
多收錢不是營業外收入嗎

84784997 

2024 09/30 12:56
怎么沖營業外支出?

小菲老師 

2024 09/30 12:56
借:應收賬款,貸:主營業務收入
你這個分錄不是多收錢了,你這個分錄是多做收入了,你確定一下
你說你多收錢了,那沒有看的銀行存款的分錄

84784997 

2024 09/30 13:01
上個月銷售1000元,客戶回款1190.3,我做借:應收賬款1190.3貸:主營業務收入1000。這個月又銷售1000元,3元不給客戶計算了,就沖190,其他掛賬

84784997 

2024 09/30 13:02
190.3就在應收賬款貸方了,\'這個月怎么處理

小菲老師 

2024 09/30 13:04
你現在是不是應收賬款借方掛著0.3???

84784997 

2024 09/30 13:05
可以發圖片嗎

小菲老師 

2024 09/30 13:06
190.3就在應收賬款貸方了,這個月怎么處理
那你現在是應收賬款貸方掛了190.3,你要沖銷的分錄就是這個
借:應收賬款? ?190.3
貸:營業外收入? 190.3
但是你不是說190,你沖了嗎,怎么還有金額
