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問題已解決

費用報銷時,收到了發票,會計分錄應該如何做?

84784957| 提問時間:2024 10/15 09:44
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速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
收到發票后,一般先借記“相關費用”科目,貸記“應付賬款”或“銀行存款”。具體如下: 借:管理費用/銷售費用等 貸:應付賬款/銀行存款
2024 10/15 09:47
84784957
2024 10/15 09:49
法人墊付呢?
堂堂老師
2024 10/15 09:51
法人墊付費用后,會計處理為: 借:管理費用/銷售費用等 貸:其他應收款-法人姓名 然后向法人報銷時: 借:其他應收款-法人姓名 貸:庫存現金/銀行存款
84784957
2024 10/15 09:52
收到的都是這樣的報銷發票,應該如何做賬?
84784957
2024 10/15 09:53
我們平時是把錢轉給法人,由法人代付的
84784957
2024 10/15 09:53
這種情況應該如何寫分錄呢?
堂堂老師
2024 10/15 09:57
法人代付后收到發票,賬務處理如下: 1. 法人墊付時: 借:其他應收款 - 法人姓名 貸:銀行存款 2. 收到發票報銷時: 借:管理費用 / 銷售費用等 貸:其他應收款 - 法人姓名 3. 向法人報銷款項: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 法人姓名
堂堂老師
2024 10/15 09:57
收到法人墊付的報銷發票后,按照以下步驟進行賬務處理: 1. 法人墊付時: - 借:其他應收款 - 法人姓名 - 貸:銀行存款 2. 收到發票報銷時: - 借:管理費用 / 銷售費用等 - 貸:其他應收款 - 法人姓名 3. 向法人報銷款項: - 借:銀行存款 - 貸:其他應收款 - 法人姓名 這樣處理既規范又準確,符合會計原則。
堂堂老師
2024 10/15 09:57
收到法人墊付款的報銷發票,應先確認發票合規,然后按照以下分錄進行賬務處理: 1. 法人墊付時: 借:其他應收款 - 法人姓名 貸:銀行存款 2. 收到發票報銷時: 借:管理費用 / 銷售費用等 貸:其他應收款 - 法人姓名 3. 向法人報銷款項: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 法人姓名 確保每一步操作都基于實際發生的經濟業務,并遵循會計準則和公司內部規定。
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