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老師你好,我們是物業公司,預收業主的水電費,請問預收的水電費是掛預收賬款還是其他應付款,繳納業主水電費的時候怎么寫會計分錄呢?



你好,你們在這中間賺錢嗎,還是只代收代付一下
2024 10/18 18:04

84785031 

2024 10/18 18:16
老師只是代收代付,如果收錢了,怎么寫分錄,都給我說一下吧,老師,謝謝

宋生老師 

2024 10/18 18:19
你好,你如果有利潤,就應該借銀行存款,貸其他應付款,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
如果沒有利潤的話,直接借銀行存款貸,其他應付款就可以了。

84785031 

2024 10/18 18:21
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 10/18 18:21
你好不用客氣的了

84785031 

2024 10/18 18:38
老師那繳納水電費是借其他應付款,帶銀行或現金嗎?

84785031 

2024 10/18 18:38
為什么有的寫帶主營業務成本呢?

宋生老師 

2024 10/18 18:45
你好。如果你們開水電費出去,那么你們就計入主營業務成本。相當于你們不是提供服務,取得服務收入。而是買水回來賣給對方

84785031 

2024 10/18 18:48
供電局和供水公司給我們開發票了怎么寫分錄呢?

宋生老師 

2024 10/18 19:08
您好,這樣的話,你們這個發票做庫存或者計入成本
