問題已解決
老師您好,因為今年8月紅沖了一筆預繳稅款業務,我們公司需要修改21年申報表中的附表4稅款減少,收入不更改的情況是要交稅的,那我從21年1月開始修改到24年8月,中間還要交稅嗎?可以對沖到今年8月嗎?我們是簡易計稅的業務。



1.?關于是否在中間年份交稅:
- 如果之前年份的申報和納稅是按照當時的業務情況和稅務規定正確進行的,那么在紅沖之前已經完成的納稅義務是合法合規的,在后續進行更正申報時通常不會因為這種追溯調整而要求在中間年份重新交稅。但是,如果在之前的申報過程中存在其他未發現的錯誤或遺漏,稅務機關在審查過程中發現后可能會根據具體情況要求補繳稅款或進行其他處理。
2.?關于是否能對沖到今年 8 月:
- 從稅務操作的可行性上來說,是可以通過更正申報的方式將稅款的調整反映到當前的申報中,但具體能否直接對沖到今年 8 月,需要看稅務系統的設置以及當地稅務機關的具體規定和操作流程。一般情況下,稅務系統允許對過去的申報進行更正,但可能會有一定的時間限制和操作要求。例如,有些地區規定只能更正近幾個月或特定時間段內的申報,對于時間跨度較大的更正可能需要特殊的申請和審批流程。
2024 10/24 20:01

84785046 

2024 10/24 20:04
21年到今年8月我們要更正的是21和22年,一共13期,其中21年比較多

84785046 

2024 10/24 20:05
這個情況是不是需要往后修改更正申報表呢?那我連續修改的話是不是到了今年8月就對沖掉了呢

樸老師 

2024 10/24 20:11
嗯,是這樣的,但是不管怎么改都是有一定風險的

樸老師 

2024 10/24 20:11
稅局可能會查賬的

84785046 

2024 10/24 20:33
啊?那咋整啊?我們一直都是簡易計稅,退增值稅而已,會查所得稅嗎?

樸老師 

2024 10/24 21:26
只是有可能會查賬哦
