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問題已解決

老師 請教下收到運費收據1700元,沒有發票同事墊付,現按收據報銷; 可以報銷嗎?金額有限制嗎?

84784988| 提問時間:2024 10/28 08:24
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速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
可以按收據報銷,但最好是有正規發票。關于金額限制,這取決于公司的財務政策和相關稅務規定。建議咨詢公司財務部門,確認是否有具體的報銷標準和要求。
2024 10/28 08:26
84784988
2024 10/28 08:40
老師 請教下財務領導反饋到時需要納稅調增,這個是什么意思呀?
小智老師
2024 10/28 08:44
納稅調增通常是指在計算企業所得稅時,需要對某些費用進行調整,這些費用在會計處理上可能被扣除,但在稅法上不允許扣除,因此需要調整增加應納稅所得額,從而影響所需繳納的稅額。簡單來說,就是調整后的利潤會增加,相應的稅款也會增加。
84784988
2024 10/28 09:06
老師 還是有點不明白,是這樣理解的嗎: 運費收據做到銷售費用里面,然后營業收入減掉銷售費用了,稅法上不允許扣除,所以在計算利潤總額里面需要加上1700元然后再計算所得稅費用;
小智老師
2024 10/28 09:09
對的,你的理解是正確的。運費收據如果按銷售費用處理,在會計上可能直接減少了利潤總額。但如果稅法規定這部分費用不允許扣除,那么在計算應納稅所得額時,需要將這1700元加回到利潤中,再根據稅率計算應繳納的所得稅。這就是所謂的納稅調增。
84784988
2024 10/28 09:19
好的 謝謝 明白了
小智老師
2024 10/28 09:21
不客氣,有其他財會問題也可以隨時問我,很高興能幫到你!
84784988
2024 10/28 09:30
那就是1700*25%=需要繳納425的所得稅?
小智老師
2024 10/28 09:34
是的,如果所得稅率是25%,那么你需要在1700元的基礎上計算出425元的所得稅。這部分稅款需要在計算公司總體所得稅時加上。
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