問題已解決
老師您好,這個該咋整?我們8月開票紅沖了往年的數,然后去大廳更改往年申報表后產生稅款,發現可以先扺后退,就選了這個先扺后退,后面一申請結果就是如圖,那我這個是要咋整啊



你好,你的圖上是什么樣的
2024 10/28 14:26

84785046 

2024 10/28 14:27
是這樣子的,咋整呀

宋生老師 

2024 10/28 14:28
你這個欠稅,你問一下老板,看老板打算怎么還,或者什么時候還。

84785046 

2024 10/28 14:34
我們8月有紅沖一筆一樣金額的,不能對沖掉嗎?這個圖是讓我們交稅的意思嗎?清欠計劃表這個

宋生老師 

2024 10/28 14:35
你好,是的,是讓你們確定打算什么時候交稅?每次交多少?

宋生老師 

2024 10/28 14:35
這個表就是起這個作用的。

84785046 

2024 10/28 14:38
那我們8月紅沖的那筆呢?不能對沖了?

宋生老師 

2024 10/28 14:39
你好,這個你開的紅字的部分正常在申報的時候在申報表上就可以體檢。

宋生老師 

2024 10/28 14:39
這個你開的紅字的部分正常在申報的時候在申報表上就可以抵減
