問題已解決
老師好!用的出口的貨物增值稅征稅率為13%,增值稅退稅率為0%,因此我們要交的增值稅為銷項稅額和進項稅額的差額,對嗎?



同學你好
你們是生產型chukoutuis出口退稅?
2024 11/01 10:52

84785034 

2024 11/01 15:06
我們是外貿公司

樸老師 

2024 11/01 15:09
是外貿型出口還是生產型出口

84785034 

2024 11/01 15:10
外貿型出口

樸老師 

2024 11/01 15:12
出口退稅率是0?那就是沒得稅要退呀

84785034 

2024 11/01 15:14
我沒說要退稅,那我是不是還要交稅?交稅的金額是 銷項稅減去進項稅?

樸老師 

2024 11/01 15:15
那可以這樣理解的

84785034 

2024 11/01 15:16
有的老師說出口如果不退稅那就是免稅的,我也搞不懂要不要交

84785034 

2024 11/01 15:19
老師,這種沒有出口退稅的我填在增值稅附表一的哪個欄次呢?

樸老師 

2024 11/01 15:24
你這個申報免稅的話進項不能抵扣
進項要轉出
填寫在免稅欄

84785034 

2024 11/01 15:30
那我是不是一開始勾選發票的時候就不能勾選?

樸老師 

2024 11/01 15:32
勾選不抵扣就可以了

84785034 

2024 11/01 15:45
老師,附表一里面有個免抵退稅個免稅,我填在哪一欄?

樸老師 

2024 11/01 15:48
就是附表一里的你說的這個免稅
