問題已解決
老師,有張票10月份對方開票開錯數(shù)量了。我這個月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在他們要紅沖會不會影響我抵扣。我還沒有認(rèn)證,如果她這邊紅沖了是不是就不能認(rèn)證抵扣進項稅了?



如果對方進行了紅沖操作,那么原始發(fā)票的錯誤會被糾正,同時對方應(yīng)該會重新開具一張正確的發(fā)票給你。你需要在收到新的發(fā)票后進行認(rèn)證,這樣就可以正常抵扣進項稅了。只要在規(guī)定的時間內(nèi)完成認(rèn)證,就不會影響你的稅務(wù)抵扣。
2024 11/01 15:27

84785026 

2024 11/01 15:28
那就是說不會影響我10月份的進項抵扣嗎?我們就是差進項票

84785026 

2024 11/01 15:29
現(xiàn)在都是稅務(wù)局系統(tǒng),還需要認(rèn)證嗎?

堂堂老師 

2024 11/01 15:30
對的,現(xiàn)在大多數(shù)地區(qū)的增值稅發(fā)票都通過稅務(wù)局的電子系統(tǒng)自動認(rèn)證,不需要你手動去認(rèn)證了。只要確保你的賬務(wù)系統(tǒng)中發(fā)票信息是更新并且正確的,就可以正常進行進項稅額的抵扣。

堂堂老師 

2024 11/01 15:32
紅沖操作會將原始錯誤的發(fā)票作廢,并重新開具正確的發(fā)票。這個過程不會影響你10月份的進項抵扣,只要你在收到新發(fā)票后及時處理,確保在抵扣期限內(nèi)完成對新發(fā)票的認(rèn)證和記賬。
