問題已解決
老師好,上月有進項已經抵扣,這月供貨商又紅沖了,我這邊要進項稅額轉出嗎?但報稅怎么報



對的是的進項轉出附表二二十行里面,它會自動填寫。
2024 11/01 16:05

84784976 

2024 11/01 16:20
是這個表中的第20行嗎

郭老師 

2024 11/01 16:23
對的是的,是這么做的。

84784976 

2024 11/01 16:31
那進項稅額轉出的分錄怎么寫?

郭老師 

2024 11/01 16:32
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項轉出。

84784976 

2024 11/01 16:39
最終還是要補繳嗎

郭老師 

2024 11/01 16:40
對的是的,他還重新給你開嗎?重新開,你再重新認證就不需要補稅了。

84784976 

2024 11/01 16:42
不重新開了,就是本月抵扣完進項稅后再加上這個進項轉出一塊繳納增值稅嗎

郭老師 

2024 11/01 16:43
你好,那就需要補水的。

84784976 

2024 11/01 16:49
提交報表以后一塊繳納是嗎

郭老師 

2024 11/01 16:50
是的,對的,是這么做的。
