問題已解決
老師 承租方給我們轉了312500的租賃款 我們計算錯誤 開具的是315000的發票 稅款已經繳納 跨年才發現錯誤發票 發票已紅沖 賬務處理應該怎么做



關鍵是你的發票如果是增值稅發票需要紅沖,而紅沖對方應該已經抵了進項。那么有以下四步:1、對方向稅務在電子系統中提申請;2、稅務認可;3、對方進項轉出;4、你們發票紅沖,并重新開票;
會計賬務好做,通常過以前年度損益調整即可。
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款
2024 11/10 01:22

84785039 

2024 11/10 01:27
對方沒有抵進項 他們分兩筆給我們轉款 一筆200000 一筆112500 對方要求我們開一張250000的發票 一張62500的發票 62500那張開錯成65000

聽風老師 

2024 11/10 01:30
借:以前年度損益調整? ? 2500-對應稅金
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)? 對應稅金
貸:銀行存款? ? ?2500
你肯定是從系統里面開的票,65000這張發票要紅沖仍然要走我剛說的那4步,只是對方不用轉出進項稅。
跟對方聯系一下吧,好生去溝通,就可以了。
