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問題已解決

老師,有一個境外的公司在我們公司下單購買了一批設備發給國內的公司,就是收入是境外的,但是設備都是境內發貨沒有出口。然后財務把供應商給我們開的進項發票給認證抵扣了,這個進項怎么轉出呢?或者給這個境外的公司怎么開增值稅專票。

84785010| 提問時間:2024 11/12 10:16
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
對于你提到的情況,如果設備沒有出口,而是在國內銷售給境外公司的國內關聯公司,這實際上是一筆國內銷售行為。你們可以向境外公司開具增值稅普通發票,因為沒有發生實際出口,不符合增值稅專用發票的開具條件。至于已經認證抵扣的進項稅額,因為是國內銷售,可以繼續抵扣相應的銷項稅額。
2024 11/12 10:19
84785010
2024 11/12 10:20
開局普通發票的話我們交稅了嗎?因為這樣的話我們是不是只有進項沒有銷項呀,老師
小智老師
2024 11/12 10:23
開具增值稅普通發票后,你們的銷項稅額是需要繳納的。在這種情況下,你們的銷項稅額應該是基于向境外公司開具的普通發票的金額計算得來的。這樣,你們已經認證抵扣的進項稅額可以用來抵扣這部分銷項稅額,從而減少應繳納的稅款。所以,你們既有進項也有銷項,可以相互抵扣。
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