問題已解決
老師,十月份客戶開給我們一份發票,當月我已經認證抵扣,這個月銷售說他們的品名開錯了,然后我開了紅字發票給對方,他們重開了正確的,數量金額稅額都是和原來那份一致的,那我需要繳稅嗎



你好,這個不需要交稅的。
2024 11/29 09:49

84785031 

2024 11/29 09:49
那下月生產時正常申報嗎,需不需要先進項轉出

宋生老師 

2024 11/29 09:51
你好,是的,紅字發票的部分是需要轉出的。

84785031 

2024 11/29 09:51
好的,謝謝

宋生老師 

2024 11/29 09:52
你好,不用客氣的了。
