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問題已解決

由于第三季度的成本不夠 我先提前估計下個季度成本先用一下計提6萬元多的, 借勞務成本 6 貸應付職工薪酬 6 借主營業務成本 6 貸勞務成本 6 現在9-11月工資就沒有計提了 直接發放 發現還多計提3萬元在 那我沖回多計提部分是不是 借主營業務成本 負數3萬元 貸應付職工薪酬 負數3萬元

84785016| 提問時間:2024 12/13 10:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當初計提時的分錄為: 借:勞務成本 6 萬元 貸:應付職工薪酬 6 萬元 借:主營業務成本 6 萬元 貸:勞務成本 6 萬元 這表示提前預估了成本,將 6 萬元的成本計入了主營業務成本。 沖回多計提部分的正確分錄 當發現多計提了 3 萬元時,正確的沖回分錄應該是: 借:應付職工薪酬 3 萬元 貸:勞務成本 3 萬元 借:勞務成本 3 萬元 貸:主營業務成本 3 萬元 或者可以將上述兩步合并為: 借:應付職工薪酬 3 萬元 貸:主營業務成本 3 萬元 原因是當初計提時是先通過勞務成本進行了過渡,再將勞務成本轉入主營業務成本。沖回時,也應該按照相反的順序,先沖減勞務成本(如果之前有通過勞務成本過渡),再沖減主營業務成本。而你所寫的 “借:主營業務成本 - 3 萬元 貸:應付職工薪酬 - 3 萬元” 在會計原理上不太符合常規的沖回操作順序。 所以,你所提供的沖回分錄不太正確,應按照上述正確分錄進行沖回操作。
2024 12/13 10:32
84785016
2024 12/13 10:35
我沖回應該也對的呀,我是紅字表示紅沖的,接主營業務成本 -3 帶應付職工薪酬 -3 ,因為現在軟件可以紅沖直接是紅沖部分,摘要我就寫了沖回多結轉成本部分
樸老師
2024 12/13 10:36
同學你好 摘要寫清楚了也可以
84785016
2024 12/13 10:38
因為在會計原則上紅字代表負數,我只不過借貸方科目沒有變,就數字上表示了紅字部分,分錄是對的吧??如果我不想紅字表示,那么分錄就是原先借貸相反,有2種做法吧
樸老師
2024 12/13 10:41
同學你好 是的 兩種都可以的 選擇一種就可以
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