問題已解決
老師,你好!原入辦公費的進項稅額已經抵扣了,由于用于非應稅項目需要做進項稅額轉出,分錄怎么做呢?謝謝



借管理費用辦公費
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2024 12/23 20:04

84785007 

2024 12/23 20:08
月末進項稅轉出再結轉到未交增值稅是嗎?

郭老師 

2024 12/23 20:10
可以的,可以這么做的

84785007 

2024 12/23 20:13
年末是要做應交稅費三級科目同方向負數結轉是嗎?分錄怎么做呢?

郭老師 

2024 12/23 20:25
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費未交增值稅
你說的你年末的沒看懂

84785007 

2024 12/23 20:40
結轉進項稅額轉出不用通過轉出未交增值稅過渡是嗎?

郭老師 

2024 12/23 20:43
出你結轉到未交增值稅,就不需要結轉轉出未交增值稅了。如果你通過轉出未交增值稅,就不要通過未交增值稅。
