問題已解決
老師,抵扣了的專票,要作廢。我怎么處理啊?



您好,對方開紅字信息表,您們再開負數發票
2024 12/25 16:31

84784983 

2024 12/25 16:34
不太明白?開給我們的專票,我們抵扣了。產生退貨,對方是紅沖,還是做負的發票。

劉艷紅老師 

2024 12/25 16:35
你先開紅字信息表,對方開負數發票

84784983 

2024 12/25 16:35
如果紅沖,我怎么做進項稅轉出?

84784983 

2024 12/25 16:36
如果我不開紅子發票,他們就不能開負數發票的,對嗎?

劉艷紅老師 

2024 12/25 16:36
借:銀行存款
貸:庫存商品
應交稅費-進項轉出

84784983 

2024 12/25 16:37
稅務上,我怎樣操作?繳稅嗎?還是本月的進項抵稅?

劉艷紅老師 

2024 12/25 16:39
報表上面做進項轉出就可以了

84784983 

2024 12/25 16:42
轉出的稅額,本月進項可以抵扣嗎?

劉艷紅老師 

2024 12/25 16:43
這個要做進項轉出處理,如果進項多,可以抵扣的

84784983 

2024 12/25 17:16
老師,退貨不是整張發票都退,退一部分。也是我先填紅字信息表嗎?

劉艷紅老師 

2024 12/25 17:17
是的,也是你填紅字信息表,對方才能開負數發票

84784983 

2024 12/25 17:20
好勒老師,進項稅轉出,填在哪個附表幾?

劉艷紅老師 

2024 12/25 17:24
進項稅轉出應填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》的第13至23欄“二、進項稅額轉出額”各欄。
