問題已解決
老師,我們協助商場搞活動,商家簽單的客戶買滿5000減300,實際付款4700,這300的算是我們補貼的,做帳的時候這300能直接出銷售費用嗎?需要納稅調整嗎?匯算的時候



你開發票是按照5000來開還是按照4700塊?
2024 12/30 11:49

84785042 

2024 12/30 17:37
我們不開票的,只是代商家收貨款,之后會退貨款的,比方實際收4700,有300是補貼的,商家的賬上就是有5000,然后我們扣完租金剩下的就退

宋生老師 

2024 12/30 17:39
您好,你們收到錢,借銀行存款,貸其他其他應付款,然后退回的時候,借其他應付款,貸銀行存款,主營業務收入,應交稅費應交增值稅

84785042 

2024 12/31 11:23
不是,那300補貼呢,怎么出?

宋生老師 

2024 12/31 18:52
您好,你們負擔了300元,這部分你們計入銷售費用核算。
