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老師,年末用結轉應交稅費三級科目嗎?分錄也麻煩您幫忙整理一下



你好,是一般納稅人的是嗎?
01/02 10:16

84784961 

01/02 10:16
是的,一般人

郭老師 

01/02 10:19
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

郭老師 

01/02 10:19
那你還有哪些其他的明細科目都要結轉到轉出未交增值稅

84784961 

01/02 10:20
待認證的也要結轉到轉出未交增值稅嗎

郭老師 

01/02 10:21
待認證的不需要待認證是二級科目,不用結轉。

84784961 

01/02 10:37
應交稅費-應交增值稅-進項稅額,用和銷項稅額對沖結轉為零嗎

郭老師 

01/02 10:40
對的是的,他兩個不是直接對沖,是分別結轉到轉出。未交增值稅金額都是它們的發生額或是余額。

84784961 

01/02 10:45
是把銷項稅額和進項稅額做這兩筆嗎

郭老師 

01/02 10:46
對的是的,是這么做的。

84784961 

01/02 10:49
銷項稅額為零,進項稅額的余額就是本年實際繳的增值稅

郭老師 

01/02 10:51
你好,不對
應該是還沒有看懂,
如果是1000銷項是800。我給你寫一個賬務處理,你看一下
借應交稅費應交增值稅銷項800
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅800
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1000
貸應交稅費應交增值稅進項1000

郭老師 

01/02 10:51
具體的哪一個看不懂,你可以說一下。

84784961 

01/02 10:57
這不是太理解,我現在賬面上

郭老師 

01/02 10:57
你好,進項發生額是1000,余額也是1000。

郭老師 

01/02 10:57
月末結轉,把它都結轉了,不管你的進項是多少。

84784961 

01/02 11:00
我現在做年末應交稅費三級科目,轉出未交增值稅有余額3萬,這筆分錄怎么做

郭老師 

01/02 11:11
你好,借方有余額表示留底不用做其他的了
