問題已解決
老師,年末結轉應交稅費的三級科目用做結轉嗎?分錄麻煩您整理一下



你好,這個沒有要求結轉。
年度的時候其實沒有要求有特殊的業務分錄
和平時月度是一樣的。
01/02 11:11

宋生老師 

01/02 11:12
1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
4.當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

84784961 

01/02 11:17
不用把應交稅費的應交增值稅余額轉平嗎

宋生老師 

01/02 11:17
你好,是的,沒有這樣子的要求。

84784961 

01/02 11:27
老師我想問問,為什么年末的應交增值稅余額和申報表交的稅金不對著呢

宋生老師 

01/02 11:28
你好,你看一下你從什么時候開始對不上的?

84784961 

01/02 11:31
我就3月份交了一筆3萬的增值稅,其他月份也沒交過,我剛對了一下,結果和申報表實際繳納的稅金不一致

宋生老師 

01/02 11:32
你好,那你3月末的時候有沒有對得上?

84784961 

01/02 11:34
對著呢,不知道咋回事兒啊

宋生老師 

01/02 11:35
你好那你往后面去對,每個月去對
看是幾月份開始對不上。

84784961 

01/02 11:53
找出原因了 那我這個之前做的轉出未交增值稅的3萬余額,還用結轉為零嗎

宋生老師 

01/02 11:55
你好,是的你,你交了之后他這個應該就是零了。

84784961 

01/02 11:57
真納悶了,怎么又有借方余額28元了

宋生老師 

01/02 11:58
你好,你看一下明細賬,看什么時候產生的。

84784961 

01/02 12:00
就12月份出的,其他月份都對著呢

宋生老師 

01/02 12:01
你好你看下明細賬啊。
他肯定是發生的業務才會導致有這個余額。

84784961 

01/02 12:07
12月份對著申報表做了檢查,沒有,我能不能用未分配利潤過度一下得了

宋生老師 

01/02 12:09
你好,這個不行的,不能這樣直接調,還是得要看憑證。不是對著申報表做檢查,而是你說的這個借方余額28元,看看明細賬。

宋生老師 

01/02 12:09
根據明細賬去找到對應的憑證,然后調整對應的憑證。
