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甲公司內審部門計劃對新并購的子公司執行內部控制審計,因缺乏人手,甲公司聘請常年審計其財務報表業務的會計師事務所協助執行此項工作,但事務所不參與制定內部審計計劃或管理層決策。請問是否違反獨立性。



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
違反獨立性。該內部審計服務涉及甲公司的財務報告內部控制,將因自我評價對獨立性產生嚴重不利影響。
祝您學習愉快!
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08/17 14:16

甲公司內審部門計劃對新并購的子公司執行內部控制審計,因缺乏人手,甲公司聘請常年審計其財務報表業務的會計師事務所協助執行此項工作,但事務所不參與制定內部審計計劃或管理層決策。請問是否違反獨立性。
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